岗位职责:
1.负责实施内部审计、常规监察和专项监察工作;
2.对财务收支及其有关经济业务活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;
3.对公司内设机构、关键岗位人员的经济责任审计和公司认为有必要的人员离任审计;
4.开展企业内控工作,包括内控制度的建立、合理性与执行情况的常规评价;查找内部控制的关键控制点和薄弱环节,提出建立健全企业内部控制制度的建议和措施;
5.根据需要对某个管理部门或业务系统进行专项审计;
6.负责公司内部舞弊行为的监察和处理等,负责公司法律风险管理。
职位要求:
1、年龄40周岁以下,审计、财务、会计等相关专业,熟练运用财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。
2、统招大专的,要求持中级会计师(含)以上或中级审计师(含)以上职称证书;统招本科的,要求持助理会计师(含)以上或助理审计师(含)以上职称证书。
3、精通现代企业内控体系的建立与运行查检,熟悉法律、法规,掌握会计、审计专业知识;熟悉审计的全套流程与管理。
4、性格活泼、为人正直、责任心强、作风严谨,原则性强,爱岗敬业,严守公司机密。
5、有食品企业财务管理经验或内部审计管理经验者优先。
6、上班地点:南阳公司、镇平公司